
為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部管理,幫助各部門、單位深入了解經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié),10月12日下午,浙江交控舉辦了內(nèi)部審計知識培訓(xùn)會議。公司領(lǐng)導(dǎo)班子、總部職能部門以及子公司經(jīng)營班子、專業(yè)條線人員共計230余人參加了本次培訓(xùn)。
會上,審計專業(yè)人員以法律法規(guī)、規(guī)章制度為主要審計依據(jù),從公司治理、招投標(biāo)管理、合同成本管理、工程管理、營銷管理、費用管理、財務(wù)管理七大常規(guī)審計模塊出發(fā),以案例形式重點解析了33個審計關(guān)注點。
通過本次培訓(xùn),進(jìn)一步明確了內(nèi)部審計應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)的工作職責(zé),突出了審計常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”的主要內(nèi)容,加深了廣大員工對審計工作的認(rèn)識和理解,提升了公司管理規(guī)范化水平,對后續(xù)各單位治已病、防未病起到了借鑒作用。
